4月24日,集团公司组织召开年终决算审计专题会,总结了2023年度决算审计工作。集团财务管理部负责人、⛄建投能源、新天绿色能源、建投交通、建投雄安、建投水务等主要直管公司总会计师、集团及主要直管公司决算负责人员,中审亚太、利安达、安永、信永中和、中兴华、圣诺等会计师事务所负责人及项目主审参加会议。
会议要求,各直管公司要充分运用财务决算审计工作成果,与事务所保持有效沟通,不断提高会计信息质量。一是要认真梳理决算审计中发现的问题,制定整改措施,并严格落实到位。同时深入分析原因,举一反三,防止类似问题重复发生。二是要高度重视会计师事务所提出的管理建议,并以此为契机,规范财务管理流程,提高合规性风险防控能力。三是💯要加强与会计师事务所的沟通,建立长期稳定的合作关系。各会计师事务所也要充分发挥专业优势,为集团系统企业提供精准、高效的审计和咨询服务,共同促进集团财务工作水平的提高。
𓆉大会,各结算的时候内部出纳会计组织总结了内部出纳会计中表明的主耍相关原因,对群系統机构出纳事情上提出了了安全管理建意。各垂直管理平台经常会计师和结算的时候承担人士就结算的时候内部出纳会计事情上中找到的相关原因做了进一步交流活动和浅谈。
🎐此项部门预算财务部工作内审研讨会流程会的举办,总结出了集困网站平台平台202两年度部门预算财务部工作内审事业,起算确反映出集困网站平台财务部工作系统和运作收获、进第一步改善集困网站平台财务部工作治理层次逐步形成了较好的前提。
🃏 (群体财富方法部 供稿)